集团审计法务部积极开展内部审计工作

发布时间:2020-03-17 09:10:09


为协助规范集团内部经营管理,提高子公司风险防范能力。近日,集团审计法务部联合集团监事会共同组成审计小组,对下属台州市公交巴士有限公司第四分公司(以下简称四公司)开展内部审计工作。

此次审计工作主要针对四公司内部制度的制定与履行情况、重大事项决策程序的完整性与规范性、财务处理的真实性与合法性等方面进行“体检”,全面了解四公司的财务管理现状和业务经营管理情况,评价业务运作效益,发现经营隐患漏洞。同时将针对发现的问题,对症下药,积极寻求整改措施,提出审计建议,出具相应“体检报告”。旨在通过本次“诊视”,进一步规范四公司的内控建设,提高经营效益。

2020年,集团审计法务部将继续紧跟集团工作部署,立足部门工作职责,认真完成集团关键业务环节日常监督、公司内部审计、招投标监督等相关工作。履行好内审监督职能,努力提升内审价值,发挥“健康体检”作用,增强“免疫能力”,逐步实现内审工作常态化、规范化、制度化,促进集团内部各部门和子公司理好财、用好权、尽好责,规范内部管理,降低经营风险,助力集团规范建设。


审计法务部  郭晓媛